分 是的? 貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)科目??
老師,你好,我們開(kāi)的發(fā)票預(yù)售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預(yù)收賬款 然后對(duì)方用卡來(lái)?yè)Q貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫(kù)了,是不是 我們是銷售出庫(kù)單生成憑證 借應(yīng)收賬款 600 貸應(yīng)交稅金 5.94 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入594.06 這樣對(duì)嗎?
實(shí)務(wù),小規(guī)模公司,現(xiàn)在公司開(kāi)發(fā)票都是免費(fèi),發(fā)票上沒(méi)有稅額了,在做賬的時(shí)候,直接借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,貸方就不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了吧
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開(kāi)票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來(lái)的金額是9708.74元) 3.公司有開(kāi)區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開(kāi)票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
老師 您看看小規(guī)模 1月份開(kāi)的增值稅普通發(fā)票1%稅率不含稅的價(jià)格是99009.9元,稅額是990.1元,這個(gè)記賬的時(shí)候就是:借應(yīng)收賬款-某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這樣對(duì)嗎? 那月底結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候那個(gè)憑證怎么做呢?
之前開(kāi)了一筆35000的發(fā)票,現(xiàn)在客戶部分退款,退了16000,那我是要沖紅35000的發(fā)票,再開(kāi)一張19000的發(fā)票給對(duì)方嗎
出納個(gè)人收到公司房租可否直接將款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個(gè)稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,這個(gè)小規(guī)模公司一年不高于500萬(wàn),就可以了吧,需要完善財(cái)務(wù)報(bào)表這些嗎,我們有外賬,但是自己也就一個(gè)人,做一些收入,指出,報(bào)銷,需要做賬嗎!
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司核稅的時(shí)候,投資方信息是填總公司股東信息嗎
老師,我們公司名下有門面,如果出租,可以直接用公司開(kāi)出租的發(fā)票吧,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有房屋租賃沒(méi)關(guān)系吧
公司沒(méi)有報(bào)稅,黑戶了,影響大嗎,需要怎么操作嗎?
匯算清繳,手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)哪里
請(qǐng)問(wèn),簽合同時(shí)間問(wèn)題
每月計(jì)提工資單位發(fā)放,個(gè)稅每月按發(fā)放工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
小規(guī)模做還要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
是的,需要寫(xiě)的,然后減免不用交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
哦哦好的
不客氣,祝您工作愉快。