具體多付的計(jì)算差額是會在結(jié)算后退還還是? 30%未結(jié)算的計(jì)入應(yīng)收賬款-待結(jié)算款項(xiàng)
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師我想問下衛(wèi)生院醫(yī)保年度結(jié)算賬務(wù)怎么處理?我們每個(gè)月假如有1萬的住院收入,但醫(yī)保只按70%預(yù)撥.30%到年底才結(jié)給我們,但現(xiàn)在清算出來30%沒得給,還要我們付結(jié)算差額!請問那30%與多付的結(jié)算差額怎么賬務(wù)處理?
我們單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,2017年的時(shí)候完工了一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,但工程款沒有支付完,比如說工程結(jié)算總額是100萬元,前面已經(jīng)預(yù)付了50萬元,剩余50萬元一直沒有錢支付,形成了債務(wù)。現(xiàn)在政府給了我們化解債務(wù)的指標(biāo),但是按4:6的比例來化解,原來的50萬元,現(xiàn)在就只支付30萬元,那我的賬務(wù)要怎么處理啊,我要沖銷50萬元的工程款,但實(shí)際只是支付30萬元,那么20萬元要擺什么科目,求老師指導(dǎo)[抱拳]
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財(cái)政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財(cái)政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達(dá)項(xiàng)目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會計(jì):借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入,同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。同時(shí)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
我是一家精神病專科醫(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認(rèn)醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費(fèi)用,除了自費(fèi)病人,不然都是1天100元的標(biāo)準(zhǔn)撥付,病人不需要出錢了,請問我確認(rèn)住院收入是每個(gè)月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認(rèn)收入(因?yàn)槟甑仔枰M(jìn)行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計(jì)入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當(dāng)月在院住院病人的床日數(shù)確認(rèn)收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認(rèn)收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導(dǎo)賬12月收入高,如果按第二種確認(rèn),每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計(jì)的床位收入,有時(shí)候會跟醫(yī)保局實(shí)際結(jié)算會有點(diǎn)誤差,就是不是很準(zhǔn)確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務(wù)局要認(rèn)可?
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,送出去的商品視同銷售,沒收錢應(yīng)該咋記賬,記到哪個(gè)科目
自然人買了個(gè)機(jī)械在自己頭上,他頭上有個(gè)個(gè)體工商戶,想把車當(dāng)公司成本,可不可以他個(gè)人賣到個(gè)體,就要他個(gè)人開發(fā)票到他個(gè)體?
老師早上好!我想請問一下哪些類別的發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱地址等
長期股權(quán)投資被動稀釋權(quán)益法核算,稀釋后還是權(quán)益法核算,差額計(jì)入資本公積,還是投資收益
每股收益是不是等于凈利潤/普通股股數(shù),每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益總額/普通股股數(shù)
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些?原文是怎么規(guī)定的?
老師,無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的折舊,哪個(gè)是當(dāng)月哪個(gè)是次月?我記混淆了
寫題不對吧?為什么答案里面要除以6%呢?
稅務(wù)師8月份可以報(bào)名嗎
現(xiàn)在就是計(jì)算后沒得退還30%,還要付給醫(yī)保清算款,說超了范圍
那需要做賬面調(diào)整了,原計(jì)入應(yīng)收賬款待結(jié)算款項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,沖減收入,如果涉及的收入跨年,那需要沖減以前年度損益
具體分錄怎么做?減少收入那我們的收入不是對不上了?
你們核對出來說超了范圍,那就是說明多計(jì)提了收入啊,你們這個(gè)收入是計(jì)入了以前年度還是在當(dāng)年?
今年清算去年的
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 如果涉及稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)收賬款在借方不是更加多嗎?
紅字沖銷,填寫負(fù)數(shù)
那老師這是那30%的賬務(wù)處理,還有現(xiàn)在我們要付出去部份可以直接做費(fèi)用嗎?他30%沒得給,還要我們倒貼出去
我的建議是沖減收入,因?yàn)檫@部分實(shí)質(zhì)還是多計(jì)算了收入,沖減收入相應(yīng)的稅收也能少一些
這個(gè)支出去怎么做分錄沖減收入呢,貸方必須是銀行存款呢
根據(jù) 你的描述,你們是在對醫(yī)保的結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行核算發(fā)現(xiàn)有差異,需要貴司退還,如果說是這樣的話,那我的理解是你們前期多計(jì)提了收入,對方要求你將金額退還,實(shí)質(zhì)是你們前期多計(jì)算的收入需要退還。