你好,你這個應(yīng)該沖減營業(yè)外收入和稅費
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費 /未交增值稅 應(yīng)交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
我想請問下,2021年10月份計提了城建稅164元,做了分錄借:稅金及附加164 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅164. 2022年1月繳納了做了分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅164 貸:銀行存款164 然后由于緩繳2022年2月又退了這筆164的城建稅164,于2022年9月扣繳164的城建稅。請問下,2022年退回,跟2022年9月重新繳納怎么做分錄哦
1月計提城建稅1,交城建稅2,然后又退回1了,退回的時候只做了借營業(yè)外收入,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費余額差額1,怎么做分錄調(diào)賬
老師好!11月的專票申報抵扣了,12月退回發(fā)票時的分錄怎么做?收到發(fā)票時的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進項稅額 1 貸:應(yīng)付賬款 3 退回時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 -1 貸:應(yīng)付賬款 -3
23年1月份計提稅金 借:稅金及附加-城建 貸:應(yīng)交稅費-城建 2月份繳納: 借:應(yīng)交稅費-城建 貸:銀行存款 4月份銀行收到退回2月份繳納的1月份的稅費 怎么做會計分錄呢?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負數(shù),還是填貸方?
請問,外幣賬戶的收支,選哪個匯率入賬和報稅?
老師,主播自己有個體戶,用個體戶跟公司簽定合同,會用個體戶給公司開發(fā)票,簽什么類型的合同好些?
老師,固定資產(chǎn)報廢的分錄咋做
老師,我們說的料工費是啥意思?
個體工商戶的老板我,也就是經(jīng)營者,在申報個稅系統(tǒng)中,任職受雇類型選雇員還是其他?
老師對方公司買我的貨不要票,我們加幾個稅點才不會虧呢
請問老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負債表期初數(shù)還是期末數(shù)?