同學(xué)你好 1. 購入時: 統(tǒng)一先在低值易耗品進行歸集,會計分錄如下: 借:低值易耗品 貸:銀行存款 2. 領(lǐng)用時: 根據(jù)不同的用途,進行合理的分類 生產(chǎn)或項目領(lǐng)用使用,則 借:生產(chǎn)成本-** 貸:低值易耗品
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師,低值易耗品如何在財務(wù)軟件中做管理。有具體流程嗎?我們之前是在固定資產(chǎn)模塊建的卡片。如果想在存貨模塊核算的話
老師,我們老板讓盤點庫存 以及核算出成品 半成品的貨值 還有盤點固定資產(chǎn) 但是我們企業(yè)之前沒有完整的內(nèi)賬,需要重新建立一套內(nèi)賬。我們是企業(yè)現(xiàn)在用的是免費的財務(wù)軟件 我們應(yīng)該如何利用財務(wù)軟件把內(nèi)賬建立起來?
各位老師咨詢個問題啊,有個咨詢公司老板以個人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計入固定資產(chǎn)還是管理費用辦公費?計入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負數(shù)金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負數(shù)入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負數(shù),這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
我不是想問這個,我想問的是低值如何管理的問題,
這個就是和原材料一樣 分類管理 出入庫也要有