同學(xué)你好 對的 沒法申報

老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當(dāng)時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
有一筆租金收入近了基本戶,沒開發(fā)票,也沒有交房產(chǎn)稅和印花稅,請問如何申報房產(chǎn)稅和印花稅? 另一筆租金收入開了發(fā)票和交了房產(chǎn)稅印花稅。 然后兩處房產(chǎn)是沒有在這個公司名下,但是收入進(jìn)這個公司。 怎么申報沒開發(fā)票的那一筆租金收入的睡呢
有租金收入,未交房產(chǎn)稅,然后稅源也沒有登記固定資產(chǎn)信息,有一筆租金收入倒是交了房產(chǎn)稅和印花稅,可能是去稅務(wù)局代開發(fā)票時繳納的 但是這一筆沒有開發(fā)票,所以就沒有繳納房產(chǎn)稅和印花稅,要怎么申報房產(chǎn)稅和印花稅呢?沒有在稅源管理那里登記不動產(chǎn)信息是不是就沒法申報?
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請問這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價計征不是從租計征申報繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員說系統(tǒng)篩查出有開出租發(fā)票金額,但是沒有按從租計征的房產(chǎn)稅,請問是不是必須補交從價與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶