你好 借成本費用,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進(jìn)項專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來,繳納企業(yè)所得稅,請問,成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會計準(zhǔn)則無法使用以前年度損益調(diào)整科目。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進(jìn)項發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
稅務(wù)提示1月份有風(fēng)險,讓做項稅額轉(zhuǎn)出 主要是一些費用 和3%的成本票錯開成了專票(建筑企業(yè)) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
老師好!11月的專票申報抵扣了,12月退回發(fā)票時的分錄怎么做?收到發(fā)票時的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額 1 貸:應(yīng)付賬款 3 退回時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -1 貸:應(yīng)付賬款 -3
去年12月份收到一張餐費專用發(fā)票,我直接做的費用,今年3月份稅務(wù)局然后我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄稅額是5.1元我去年12月份做了管理費用差旅費509.9 貸銀行存款515元,這個還要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
因為不能抵扣,轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項稅額增加了成本,可以這樣理解嗎?
好,是的,這樣理解是對的。