你好,這里的電梯是自己的,還是對方的??
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產,然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設備?軟件服務我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應該怎么處理呢,可以直接計入固定資產折舊嗎,這種稅務局會認嗎
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設備?軟件服務我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應該怎么處理呢,可以直接計入固定資產折舊嗎,這種稅務局會認嗎
老師我們接了一個業(yè)務,給電梯安裝屏幕,我們把屏幕計入我們的固定資產,每月折舊,我們自己有軟件平臺去控制投放廣告,請問我們可以開6%軟件服務費嗎發(fā)票嗎?
老師我想問下,我們公司經營范圍:電子產品的研發(fā)、設計與推廣;低壓電器產品、機電設備、五金工具、家用電器、通訊器材(無線電發(fā)射裝置、衛(wèi)星地面接收設施除外)、辦公用品、計算機及輔助設備、軟件、勞保用品、管材、管件、電氣設備、電子專用設備銷售;智能輸配電及控制設備、儀器、儀表安裝及銷售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;從事本企業(yè)貨物及技術進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);我可以給客戶開:安裝服務費 發(fā)票嗎?我們平時是13%稅發(fā)票
收到液化氣發(fā)票,走福利費了,但是進項稅沒抵扣。請問老師如何做賬
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙農處收購煙葉,實際支付價款總額50萬元,開具收購發(fā)票,支付運費取得專用發(fā)票,稅額為0.36萬元,本月領用上月購進賬面成本20萬元庫存煙葉和本月購進煙葉的80%生產卷煙。甲煙廠本月從銷項稅中抵扣的進項稅是( )萬元??梢缘挚圻M項稅=50×1.2×9%+50×1.2×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36=6.46(萬元)。 為什么20要÷(1-9%)
老師 7.1號出來的新政策 我們是核定征收的個體戶 應該怎么申報增值稅呢,直接申報銀行流水里面的銷售額嗎
這個某某代股東負的投資款可以不?可以算作投資款嗎?
酒店裝修設計這塊的費用是計入到待攤費用還是開辦費里面合適
老師,無形資產當月最后一天買的,當月也要攤銷嗎?
異地預繳稅款,開的3%的發(fā)票,這個選擇是簡易計稅還是一般計稅
第2題第2小問讓計算股利增長率,我看解析上列的公式是:2*(1+g)/0.16-g=27,我是用的投資必要收益率計算出來的股利增長率,這樣給分嗎?
老師,一般納稅人提供勞務派遣服務,選擇差額計稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產生的市內打車費是計入差旅費還是交通費
是對方的
你好,既然電梯是對方的,那你們就不應當把屏幕計入固定資產啊?
如果合同定立的時候只寫成軟件服務費,能不能按照6%開具發(fā)票合適嗎?
你好,寫成軟件服務費,一般納稅人單位就是按6%開具發(fā)票的
但是如果即有銷售產品又有軟件服務費的是可以分別開具呀只可以開具13%的
你好,軟件服務和銷售產品是一起的?? 還是分別提供的??
一起的,老師采取分期收款應該如何進行賬務處理
你好,一起的,需要按銷售貨物處理 實現收入的時候,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 分期收款的時候,借:銀行存款,貸:應收賬款?
老師我想問一下沒有取得專利,研發(fā)費用能轉無形資產嗎?我們研發(fā)技術最后運用在產品上出售了
你好,沒有取得專利,研發(fā)費用是不能轉無形資產的
那意思是我們可以加計扣除嗎沒有取得無形資產
你好,發(fā)生的研發(fā)費用,是可以 加計扣除的?
比如我門衛(wèi)銷售商品分期收款跟我核算成本有關系嗎?比如說低一年我們收款10萬,庫存成本只結轉10萬對應的成本可以嗎?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合