你好,這里的電梯是自己的,還是對(duì)方的??
我公司是安裝門禁公司,承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目購買的軟件(一個(gè)門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個(gè)我覺得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用,一次計(jì)入。但是有的說要計(jì)入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個(gè)門禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個(gè)小白! 這個(gè)門禁項(xiàng)目安裝用幾個(gè)月,很短,就是后期有營運(yùn)支出。和這個(gè)軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個(gè)無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個(gè)不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個(gè)軟件,搭配著門禁來做的工程項(xiàng)目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項(xiàng)目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個(gè)問題回答的細(xì)一點(diǎn),分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點(diǎn)行嗎?
老師我想問一下我們公司簽了一個(gè)為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對(duì)方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項(xiàng)就會(huì)有13稅率的票但是銷項(xiàng)出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎
老師我想問一下我們公司簽了一個(gè)為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對(duì)方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項(xiàng)就會(huì)有13稅率的票但是銷項(xiàng)出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎
老師我們接了一個(gè)業(yè)務(wù),給電梯安裝屏幕,我們把屏幕計(jì)入我們的固定資產(chǎn),每月折舊,我們自己有軟件平臺(tái)去控制投放廣告,請(qǐng)問我們可以開6%軟件服務(wù)費(fèi)嗎發(fā)票嗎?
老師我想問下,我們公司經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與推廣;低壓電器產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、五金工具、家用電器、通訊器材(無線電發(fā)射裝置、衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外)、辦公用品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、軟件、勞保用品、管材、管件、電氣設(shè)備、電子專用設(shè)備銷售;智能輸配電及控制設(shè)備、儀器、儀表安裝及銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;從事本企業(yè)貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng));我可以給客戶開:安裝服務(wù)費(fèi) 發(fā)票嗎?我們平時(shí)是13%稅發(fā)票
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問我公司是一般納稅人,在購買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師。現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長什么時(shí)候抵扣的?
是對(duì)方的
你好,既然電梯是對(duì)方的,那你們就不應(yīng)當(dāng)把屏幕計(jì)入固定資產(chǎn)啊?
如果合同定立的時(shí)候只寫成軟件服務(wù)費(fèi),能不能按照6%開具發(fā)票合適嗎?
你好,寫成軟件服務(wù)費(fèi),一般納稅人單位就是按6%開具發(fā)票的
但是如果即有銷售產(chǎn)品又有軟件服務(wù)費(fèi)的是可以分別開具呀只可以開具13%的
你好,軟件服務(wù)和銷售產(chǎn)品是一起的?? 還是分別提供的??
一起的,老師采取分期收款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
你好,一起的,需要按銷售貨物處理 實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 分期收款的時(shí)候,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
老師我想問一下沒有取得專利,研發(fā)費(fèi)用能轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎?我們研發(fā)技術(shù)最后運(yùn)用在產(chǎn)品上出售了
你好,沒有取得專利,研發(fā)費(fèi)用是不能轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的
那意思是我們可以加計(jì)扣除嗎沒有取得無形資產(chǎn)
你好,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,是可以 加計(jì)扣除的?
比如我門衛(wèi)銷售商品分期收款跟我核算成本有關(guān)系嗎?比如說低一年我們收款10萬,庫存成本只結(jié)轉(zhuǎn)10萬對(duì)應(yīng)的成本可以嗎?
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合