您好, 最好還是按月計提折舊的

請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產(chǎn),請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個分錄對嗎?
老師,有兩個問題,1請問下按照稅收一般規(guī)定計算折舊,這里應(yīng)該怎么填?2我今年購入的固定資產(chǎn)是4142472.96賬載折舊里今天的固定資產(chǎn)折舊是329540.55里面還有938450.76是去年做了固定資產(chǎn)一次性扣除的資產(chǎn)今年的折舊,這樣對嗎?
老師,我們公司以前是請代理記賬公司做賬,賬里面固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),生產(chǎn)性生物資產(chǎn)等都是按年折舊的,年底12月做一次年折舊,今年我們自己拿回來做賬了,請問一下我是改成按月計提折舊還是像以前一樣按年計提折舊合適呀?
老師,我們公司之前的賬是代賬會計做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計提折舊,外賬會計說見到驗收報告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
哦,好的!因為之前代理記賬公司計提了一部分折舊,我現(xiàn)在拿過來改成按月折舊剩余的部分行不行呀?
沒問題,按月是沒問題的。
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評
老師,好的!還有個問題想問一下,就是我們5月份購買了電腦,電腦顯示屏,還有硬盤,我把這些電腦及其配件一起入賬固定資產(chǎn)可以嗎?
可以,一起和電腦記入固定資產(chǎn)就行了
好的,謝謝老師!像電腦和打印機這種預(yù)計殘值率該填多少合適呀?
一般按照5%估計殘值就行的
哦,好的!如果3年后折舊完畢,還需要做啥賬務(wù)處理嗎?
如果還在繼續(xù)使用呢,就不需要處理
老師如果是用壞了,不能用了,當(dāng)垃圾丟了需要做賬務(wù)處理嗎?
對,這個時候在做固定資產(chǎn)清理的會計分錄
明白了,謝謝老師!就是剛剛給你講的代理記賬公司是按年做的折舊,我1月份接過來賬,前面4個月我搞完折舊了,相當(dāng)于2023年1月至4月都沒計提折舊,現(xiàn)在從5月份開始折舊不知道行不行哦?
你把1~4月份的折舊補上了,從5月份開始計提折舊就行了
老師有個問題啊,如果把1—4的折舊補上,那財務(wù)報表就會變化了,前面4個月的報表在電子稅務(wù)局里已經(jīng)申報了!
沒事,以后按照補完以后的申報也是沒問題的
哦,好的!老師的意思是以前的既然已經(jīng)申報了,就不管了,也不用在電子稅務(wù)局里更正申報報表,接下來5月份申報報表就按補完1至5月的來申報就行了是么?
對的,沒錯就是這個意思,也沒有改的必要時