您好, 沒有填寫零稅率的欄次嗎
請(qǐng)問在當(dāng)月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時(shí)候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
老師,一般人公司,上個(gè)月有一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,這個(gè)月要紅沖重新開,那現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月的稅,報(bào)表怎么填寫?(比如應(yīng)該是9%稅率的開成6%的了)
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
求助! 小規(guī)模納稅人2022年第四季度開票93萬 免增值稅 交企業(yè)所得稅2000元 因開票有誤 23年1月沖紅53萬重新開出 現(xiàn)在要怎么做賬 怎么填寫企業(yè)所得稅報(bào)表呢?
一般納稅人,上月開票開錯(cuò)2000元開成0稅率,現(xiàn)在增值稅填報(bào),這2000元要怎么填呢?次月紅沖掉了
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
哦錯(cuò)了。是開成免稅了。然后這邊數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入報(bào)表,就有要求要填一個(gè)減免稅申報(bào)表,那要填哪里呢,怎么處理比較好
老師看下圖片
有個(gè)減免稅明細(xì)表可以填寫的? 填寫減免的部分
性質(zhì)代碼選其它嗎
沒有合適的選擇其他就行