同學(xué)你好 這個(gè)只做調(diào)增繳稅的就可以

老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時(shí)候調(diào)整賬務(wù),對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時(shí)沒有拿到這3萬的票,在申報(bào)年度報(bào)表時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
老師,去年有暫時(shí)估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個(gè)表??
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票,我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
老師 我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時(shí)候也沒收到發(fā)票。我已經(jīng)調(diào)增了,請問老師我這個(gè)5萬多賬上要調(diào)嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


那賬面不要調(diào)整?一直掛那邊嗎? 借:原材料-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-暫估
同學(xué)你好 借方不用暫估的 直接做 借原材料 就可以
那我匯算清繳后這筆分錄還要調(diào)整嗎?還是就這樣掛在賬上呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不用了\ 你不是付款了嗎 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 沒有需要調(diào)整的