你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局上門填表申報(bào)。
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報(bào)也報(bào)過,那么六月份報(bào)增值稅月報(bào)時(shí),紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點(diǎn)一下好嗎?
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報(bào)表這個(gè)我應(yīng)該往哪填
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,5月份開了一張1個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報(bào)5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過來(lái),該如何填報(bào)稅?
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,5月份開了一張1個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報(bào)5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過來(lái),該如何填報(bào)稅?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對(duì)方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車,2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?
稅務(wù)局管理員說(shuō)是不用,喊自己填報(bào),主要是附表一不知道怎么填
你好,你這個(gè)填不了啊,你或者問一下你當(dāng)?shù)?2366,看你們那邊能不能填。系統(tǒng)上填不了,老師也是沒辦法的。
去稅局要怎么填報(bào)呢?
你好!這個(gè)一般是填到13A里面。看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求
13a填不了數(shù)據(jù)
你好,所以要看當(dāng)?shù)氐囊罅?。系統(tǒng)上填不了,就只能去稅務(wù)局去填。實(shí)際操作就是這樣子的。