您好,您這個是什么意思?
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入庫后我們再繼續(xù)制作成完成品銷售。這樣入庫后我們還是原材料。但是材料發(fā)出去加工后,再進(jìn)來,材料應(yīng)該如何管控呢,這個應(yīng)該說是做為財務(wù),每個月月底應(yīng)該如何單獨核算呢,外加工車間和倉庫月底如何反映數(shù)據(jù)給我我們財務(wù)呢,老板要管控外加工這塊,請了解成本核算的老師多給我點具體的建議,謝謝老師們
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師我這個月銷售收入98萬左右,銷售成本控制在75%左右,然后再來定庫存商品和領(lǐng)用原材料,這個庫存商品和材料我應(yīng)該根據(jù)來反推出數(shù)據(jù)(因為倉庫沒有實際準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)),這塊成本結(jié)轉(zhuǎn)我不太會
老師怎么申請個體工商營業(yè)執(zhí)照
3臺機器各28800一臺,分15個月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
怎么申請小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照
3臺機器各28800元一臺,分15個月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對方付我們運費打錯了,打成了我們另一個公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個表里下載出來嗎?
老師我購進(jìn)紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點結(jié)賬
就是這個月領(lǐng)用多少原材料
這個月我材料余額還有160多萬,領(lǐng)用多少合適
你是按照收入的比例轉(zhuǎn)嗎
是的,因為倉庫沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),我也不知道要結(jié)轉(zhuǎn)多少才合適。在每月做結(jié)轉(zhuǎn)時我就不知道該領(lǐng)用多少才算合理,這一塊應(yīng)該怎么做
哦,你既然沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),那也只能是根據(jù)倉庫人員的溝通確定一個大概的比例就行。