買的粽子開的專票,送人的!先認證再進項轉出

老師 請問公司買海參送禮的進項專票 可以認證抵扣嗎
您好,公司買的手機送人,開的專票可以抵扣進項稅嗎?
公司一般納稅人,收到兩張專用發(fā)票,兩張是端午節(jié)外購的粽子專用發(fā)票,一張專用發(fā)票金額是粽子發(fā)給員工的,一張專用發(fā)票金額是粽子送給客戶的,這兩張專用發(fā)票哪張能抵扣進項稅?
認證公司給我們開的資質認證的發(fā)票可以開專票嗎?還是只能開普票?專票的話我們可以做進項稅抵扣嗎?
我們公司買的粽子開的專票,送人的!能認證嗎?這個進項誰可以抵扣嗎?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
不認證可以嗎?
招待費也得進項轉出?
招待費也得進項轉出
不認證不行嘛?
不認證易形成滯留票預警
老師我做分錄咋做?借:管理費用_招待費,稅咋做?
借:管理費用-招待費 借:進項 貸:進項轉出 貸:銀行存款
我這個招待費我報稅的時候是填在進項稅額轉出里面的集體福利、個人消費?還是其他應作進項稅額轉出情形呢?
填在進項稅額轉出里面的集體福利、個人消費