您好,是的,先跟供應(yīng)商溝通好,負(fù)數(shù)開了當(dāng)月就給咱開正數(shù)發(fā)票
老師,我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們,因?yàn)橛行﹩栴}一直沒有付,現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,但是我們已經(jīng)做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢?
你好,老師,請問一下,上個月收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開?。抗?yīng)商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,22年7月,供應(yīng)商說發(fā)票開錯,因已申報抵扣,我公司作為購買方,開具了紅字負(fù)數(shù)信息表,供應(yīng)商作為銷售方,開具了紅字負(fù)數(shù)專票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎?
請問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
老師好,我司的實(shí)收資本沒有實(shí)繳,有一個股東公司欠他錢,想把這個債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實(shí)繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開150萬商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬,這是什么原因,那3萬是用在什么
老師好:想咨詢下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項目名稱填寫不對:xxxx ,感覺是對方公司會計操作錯誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費(fèi)在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請幫我看一下我的會計分錄,哪一個是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)溝通。這個產(chǎn)生的交通費(fèi),入賬計入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)?
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說那您讓房東寫個由于代理文件給我,不然我們就按合同來支付,和誰簽的,就付給誰,我這樣做對嗎?
老師,我是一般納稅人,個人開給公司的自產(chǎn)自銷發(fā)票,我不對外銷售,直接用在產(chǎn)品上了 這個自產(chǎn)自銷發(fā)票,可以抵扣9個點(diǎn)增值稅嗎
老師,營業(yè)外支出正常情況屬于損益類,借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說是一項金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計入什么科目