看是由哪方開具紅字發(fā)票信息單
發(fā)票沖紅,對(duì)方未認(rèn)證抵扣,沖紅發(fā)票需要給對(duì)方嗎
紅沖發(fā)票,是不是只能紅沖對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的發(fā)票,
你好老師,對(duì)方已認(rèn)證發(fā)票了,現(xiàn)在要沖紅,是已認(rèn)證對(duì)方開具沖紅發(fā)票嗎
老師,數(shù)電發(fā)票必須是認(rèn)證了后才能部分紅沖嗎,不認(rèn)證只能全部紅沖對(duì)嗎
老師,1.當(dāng)月的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們是不是可以直接紅沖,不需要對(duì)方開紅字信息表? 2.如果直接紅沖,是部分紅沖還是只能全額紅沖?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場(chǎng)地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請(qǐng)問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
銷售方開的
銷售方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,只能紅沖沒有認(rèn)證的