您好! 題目的解釋并沒有什么問題,是計入營業(yè)外收入 教材中明確說明“尚未分攤的遞延收益余額應當一次性轉入資產(chǎn)處置當期的損益,不再予以遞延?!?,可以直接轉入轉入營業(yè)外收入,可以不需再通過固定資產(chǎn)清理賬戶
老師這個提前出售科目不應該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉銷遞延收益余額并結轉固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
借遞延收益9.6 貸營業(yè)外收入9.6 在什么情況下走營業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理
我想問下這個出售資產(chǎn),遞延收益不是最后轉入固定資產(chǎn)清理,為何轉入營業(yè)外收入
老師,遞延收益怎么計入固定資產(chǎn)清理,不是計入其他收益嗎?
D遞延收益應該計入固定資產(chǎn)清理哇怎么是營業(yè)外收入
老師發(fā)票增額通知書顯示準予受理了,為啥還是顯示審核中
湖北省級及以上重點稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師您好!請問一般納稅人生產(chǎn)電伴熱的,前幾天第一次開了建筑服務-安裝9個點的發(fā)票,對方要求作廢重新開,可以沖紅重新開嗎?外管證不需要作廢吧?
老師,我們租辦公室對方不能開票,我們只有自己去開,這個稅點大概多少
老師,請問“”清兌產(chǎn)值”這是什么意思啊,是指的哪一部分的產(chǎn)值
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進項有問題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進項轉出填寫在增值稅申報表哪里
老師,專用發(fā)票的稅額可以分期抵扣么?
老師人力資源勞務費差額是人員工資 填開發(fā)票的時候要在那個位置填寫
湖北省級及以上重點稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師,開發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,左上角帶農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,這怎么開呢?