您好,這個是需要填的,你有十幾固定資產(chǎn)嗎
請問老師,分公司所得稅如何申報???主表提示“提示:當(dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠壏种C構(gòu)資格(或為三四級分支機構(gòu)),無需進行申報,請通過居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息報告進行查看?!?,雖然說是無需申報,但是又有申報按鈕,我提交申報就顯示錯誤“主表沒填”,好像上個季度就沒有這樣的狀況,直接就是無需申報,這個季度突然多出來一個申報的按鈕,又不能申報
老師。申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有一個年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告,里面有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)填報表單,我沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),我就直接保存了,可是審核的時候不通過,說這個表必須填寫,是什么意思?
老師,企業(yè)所得稅年度報,不是可以簡單報嗎,不用填固定折舊這些嗎,就是網(wǎng)頁申報,這個提示怎么辦?能不能直接跳過?直接發(fā)送申報表申報,有什么風(fēng)險?
22年的時候有購進一臺6080的投影機,當(dāng)時做賬的時候直接計入費用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進去費用了,23年稅審的時候調(diào)了這筆先進入固定資產(chǎn),再進行折舊,填報23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示說我未報資產(chǎn)折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
老師,今年的年度所得稅報表不是不用填寫A107040表了嗎?我申報有減免所得稅稅額的時候系統(tǒng)也會自動帶出填寫到A主表的26行,但提交風(fēng)險檢測時會有這個風(fēng)險提示說讓你去填寫A107040表的第一行,這個要怎么處理呢?是不是可以直接忽略跳過了呢?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應(yīng)確認(rèn)680的費用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認(rèn)確認(rèn)銷售的損失 按市價確認(rèn)銷售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的