借固定資產(chǎn)72000 貸:銀行存款72000

注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用一辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用一辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯更正方法,編制更正分錄
公司12月31日銀行存款日記賬的余額為41000元,同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46400元,為了確定公司銀行存款的實有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及一些記賬方面的錯誤,情況如下:(1)公司委托銀行收取的金額為3600元的款項,銀行己收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)銀行收取借款利息2500元,企業(yè)尚未收到支息通知。(3)銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬,金額為2000元。(④)公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚末到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為8000元。(5)存入銀行支票一張,金額為2000元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,對賬單并沒有記錄。(6)公司存入銀行的4300元的款項,出納員誤記為4000元。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
公司12月31日銀行存款日記賬的余額為41000元,同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46400元,為了確定公司銀行存款的實有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及一些記賬方面的錯誤,情況如下:(1)公司委托銀行收取的金額為3600元的款項,銀行己收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)銀行收取借款利息2500元,企業(yè)尚未收到支息通知。(3)銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬,金額為2000元。(④)公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚末到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為8000元。(5)存入銀行支票一張,金額為2000元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,對賬單并沒有記錄。(6)公司存入銀行的4300元的款項,出納員誤記為4000元。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?