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企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用一辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯更正方法,編制更正分錄

2022-10-25 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 14:13

同學你好 紅字沖銷法:記賬后在年內發(fā)現(xiàn)記賬憑證所記會計科目錯誤;

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借:銀行存款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-10-03
同學你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-12-03
借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
2022-04-29
同學你好 紅字沖銷法:記賬后在年內發(fā)現(xiàn)記賬憑證所記會計科目錯誤;
2022-10-25
同學你好,用紅字更正法 沖銷錯誤憑證 借,管理費用,負數(shù) 貸,銀行存款,負數(shù) 做正確憑證 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金;
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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