您好,這個以后能找到發(fā)票嗎
關于報銷費用公司規(guī)定交通費上限500元,但員工拿回來的飛機票是800元,公司給員工報了500元,多出的300元。如按500元記賬,但票的金額又不是500元。這個賬務流程怎么處理,憑證怎么做呢?
員工實際報銷金額500,(公司公戶也會發(fā)給他500元)報銷單后附發(fā)票金額512.5(實際的無票,其他票報銷無法拆分所以是512.5元發(fā)票)報銷單上寫哪個金額?
小規(guī)模,前期沒有記賬,員工報銷費用10000元,其中發(fā)票8000元,收據(jù)/付款截圖2000元,實際公司賬戶已經(jīng)報銷給員工10000元,怎么做賬?
公司產(chǎn)生無票費用確實有些是沒有發(fā)票的,會計法是不有規(guī)定500元以下可以沒有發(fā)票入賬,他這個500元是指一個納稅年度不能超過500還是每個月不能超過500
500元以下的費用報銷,無法取得發(fā)票,可以以收據(jù)入賬嗎,怎么寫收據(jù)才是正規(guī)寫法
老師印花稅減半是從那年開始的
老師好,一般申請留抵退稅一般多久可以到賬?申請期間是不是不能抵銷項稅額了?
小規(guī)模公司開票66179.6要著企業(yè)所得稅稅多少呢
法人名下兩家公司,股東都是法人,有業(yè)務來往是不是不能開票抵扣,只能做納稅調(diào)增呀,A公司有業(yè)務,需要B公司這邊操作 廣告服務這塊的,有打錢進來,B公司做了往來沒有做收入。A公司也是做了往來,說是同一法人同一股東,上個財務說不能做實際業(yè)務,一直掛著往來,B收到A錢是剛好用來付工資,B申報就只有工資 沒有收入。
老師,你好,加工收入成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄
法人透支后,銀行余額是負數(shù),怎么進行賬務處理
個人與公司簽訂勞務合同需要開勞務發(fā)票給公司嗎?
木工板是指哪些材料,包含阻燃板和石膏板嗎
公司為員工受傷報銷,門診收費電子票據(jù)開的是員工個人,這個可以稅前扣除的吧?
發(fā)票兩個月的貨款開一起可以嗎
是沒有發(fā)票的,比如餐費報銷一頓50元,還有墊付買的一些辦公用品,
還不如老板有個快遞到付件,員工墊付了快遞費,也是沒有發(fā)票的,怎么賬務處理? 雖然沒有發(fā)票但是是實際發(fā)生的,也應該給報銷吧?
那你就正常作為管理費用的把
報銷款支付給員工了,賬務處理怎么做?
借 管理費用辦公費? 貸 銀行存款
憑證沒有附件可以嗎?
那肯定是不可以的了這個
不是,我是說 沒有發(fā)票能做費用這個科目嗎?借 管理費用辦公費 貸 銀行存款
那不行,我以為你后期能找到發(fā)票呢
老師,麻煩你仔細閱讀我前面寫的,是本身就取得不了發(fā)票,不是發(fā)票找不到。 費用實際上公司肯定要給員工報銷的呀,我賬務處理怎么做?
只有兩個方法,第一種,公司找到替票補上,第二種,先正常做管理費用,等匯算清繳調(diào)增,這次理解了嗎
噢,要么匯算清繳納稅調(diào)增,要么找票補上
恩對是這個意思的