把你們的記賬聯(lián)復(fù)印兩份給對(duì)方,就可以正常的做賬和抵扣
請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣。現(xiàn)在需要退回,客戶給我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,沒(méi)有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師好,公司去年12月份代開(kāi)了一張157000的專票??蛻艚衲?月份把錢打過(guò)來(lái)了。但是客戶想讓我們把原來(lái)的票作廢,重新開(kāi)過(guò)。 我們根據(jù)客戶要求,7月開(kāi)了紅字發(fā)票。重新開(kāi)了專票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???
老師,我們給客戶發(fā)了貨,開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要退貨,但是客戶把發(fā)票丟了(普票),這種情況怎么處理呢?
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了 我沒(méi)有認(rèn)證 這個(gè)發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開(kāi)了紅字發(fā)票 我這邊應(yīng)該怎么處理?
老師,我們開(kāi)給客戶的專票,客戶還沒(méi)認(rèn)證,把發(fā)票丟了,怎么處理比較好
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開(kāi)立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
但是客戶說(shuō)他們丟失發(fā)票期間變更了地址,我們開(kāi)的發(fā)票還是原來(lái)的地址,因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票,我們還能作廢嗎?但稅已經(jīng)交了??蛻舴且匦麻_(kāi)
這個(gè)是對(duì)方的原因.也不影響這個(gè)發(fā)票的效力,為什么非得重開(kāi)呢
因?yàn)榘l(fā)票上的地址跟他們現(xiàn)在的不一致,他們怕審計(jì)時(shí)候過(guò)不了
你好,按他的邏輯,那么他以前所有的發(fā)票都必須要重開(kāi)噢
因?yàn)槭羌追?我們能把去年開(kāi)的發(fā)票作廢嗎?
對(duì)方先勾選認(rèn)證抵扣,然后開(kāi)紅字的信息申請(qǐng),你們憑對(duì)方的紅字信息開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票.然后再重新開(kāi).因?yàn)槭菦](méi)法直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的