同學,你好 不可以的
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
老師公司員工出差時的餐費增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣嗎?
請問,一般納稅人,取得餐費增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣的嗎
請問老師,我們公司收到的餐費增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項嗎?
老師我們是餐飲公司一般納稅人,收到餐飲費專票請問可以抵扣嗎
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,為什么不可以抵扣進項呢?
同學,你好 餐費,一般用于業(yè)務招待費,不能抵扣進項
老師那餐飲行業(yè)也有一般納稅人是嗎?一般納稅人餐飲業(yè)是可以開具專票的?
同學,你好 可以開具
老師,那什么情況下,餐飲業(yè)開具的專票,企業(yè)可以抵扣?
同學,你好 都不可以抵扣
老師,那為什么還允許餐飲業(yè)可以開具專票呢
同學,你好 他可以開具,只是你不能抵扣
明白了老師,那住宿費專票可以抵扣嗎?
同學,你好 嗯嗯,可以的