你好,每個(gè)月都有的,可以做工資,在工資表里面體現(xiàn),你在這個(gè)月一次給他做進(jìn)去,需要交個(gè)稅的和工資一塊。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)遇到一個(gè)比較扭的問(wèn)題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒(méi)有任何社保和附加扣除這些,申報(bào)所得個(gè)稅由單位付,他個(gè)人不用付個(gè)稅,單位做工資表的時(shí)候?qū)嵃l(fā)工資和應(yīng)發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒(méi)有任何費(fèi)用扣除,那我在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí)候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報(bào)不能
老師,麻煩問(wèn)下同一個(gè)員工,分A和B兩個(gè)公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個(gè)企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒(méi)來(lái)及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個(gè)稅該如何申報(bào)呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開(kāi)發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報(bào)工資和個(gè)稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒(méi)有給報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了,該怎么補(bǔ)救呢?救助各位大神幫忙
接手一個(gè)公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務(wù)一直都是0報(bào)也沒(méi)做帳,公司實(shí)際確實(shí)沒(méi)收入,只有支出買固定資產(chǎn),辦公費(fèi),人員工資等等,但它這些支出都是公司對(duì)公賬戶付的,去年8月開(kāi)始每個(gè)月都有銀行流水,都沒(méi)做賬?,F(xiàn)在建賬的話,把以前包括去年的流水補(bǔ)上,像工資都沒(méi)扣個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)也是0報(bào)。這種公司接手有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)???該怎么做???
我們是餐飲公司,每個(gè)月就會(huì)有員工餐(員工福利);以前做內(nèi)帳的時(shí)候當(dāng)期的直接進(jìn)當(dāng)期的費(fèi)用?,F(xiàn)在要經(jīng)過(guò)“應(yīng)付職工薪酬-員工福利”,正常是交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以稅前扣除嘛。但是這個(gè)員工餐也沒(méi)有票,也不能稅前扣除啊,那還經(jīng)過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”中轉(zhuǎn)一下的意義在哪兒呢
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
那么扣除的這個(gè)錢支付給食堂相關(guān)人員的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?
借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐費(fèi) 支付出去買菜 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐費(fèi), 貸銀行存款。