您好,收到退貨,開負數(shù)發(fā)票就可以了
老師,我是有一批今年3月份的貨,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要退回去,發(fā)票已經(jīng)抵扣,賬也做了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我們購進一批貨物發(fā)票已經(jīng)抵抗了,但是現(xiàn)在發(fā)票上被抵抗的貨物有3噸需要退回消收方,這種發(fā)票應(yīng)該完整的處理過程是啥樣的
老師,有個加工廠開過來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在要退貨退款,那已經(jīng)抵扣的進項怎么處理呢
老師你好,就是發(fā)票是四月開的已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在有一批退貨,發(fā)票該怎么處理
你好,老師問一下,我方開的是全電發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,但是發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)該怎么處理?
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
是對方開的發(fā)票,如果只處理退貨的金額要怎么處理
你的意思發(fā)票不用重開,是吧
對啊,我想我們給對方退貨,然后對方只開具退貨那一部分的紅字發(fā)票,這一塊需要什么流程嗎
你收到發(fā)票,直接做負數(shù)分錄就可以了
那我這邊需要給對方提供什么資料或證明嗎
不需要,用發(fā)票做賬就可以了