你好填寫里的,然后收入也把社保金額填進(jìn)去。
老師好,員工的個(gè)人社保由公司繳納,我做賬的時(shí)候做到員工福利里面的,那我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候需要填寫的基本養(yǎng)老金是不是填寫0,然后把這筆個(gè)人繳納的社保費(fèi)用填寫在本期收入一起?
單位交了社保,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候沒有填基本養(yǎng)老保險(xiǎn)這一塊,申報(bào)上去了,然后申報(bào)的工資是三千,這對(duì)員工有沒有影響
老師4、5月公司還沒有繳納社保呢,但是在給員工申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,這個(gè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)凳是不是野填到里面呢
老師4、5月份因公司自己緊張還沒有繳納社保呢,但是在給員工申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,這個(gè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)附加扣除是不是也填到里面呢
老師您好,請(qǐng)問給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),扣除醫(yī)保個(gè)人繳納的部分只有基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),但是公司申報(bào)社保險(xiǎn)種里還有一個(gè)征收品目是“職工大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)”也是由個(gè)人繳納的,請(qǐng)問這個(gè)繳費(fèi)金額是否可以加到個(gè)稅里基本醫(yī)療保險(xiǎn)的扣除金額里面?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
因?yàn)橘Y金緊張公司斷交了,那就是不管公司暫時(shí)交不交呢,身邊個(gè)人所得稅時(shí)給員工都填寫上是吧
好就是沒有交納的不填寫,只有交了才把個(gè)人部分填寫上。
老師4月份稅款所屬期的我填寫上了,有什門關(guān)系嗎
你好。然后你填寫上了是嗎?最好是更正申報(bào)。