你好,集體不集體都可以的,準(zhǔn)則里面是規(guī)定不需要計(jì)提
老師,昨天申報(bào)的印花稅并完成了繳費(fèi),那么下月初做8月份的賬的時(shí)候,需要計(jì)提印花稅嗎?還是直接做支付的分錄就可以?
支付印花稅做賬要計(jì)提?還是直接支付就可以了。
本月直接支付了印花稅,做憑證需要做計(jì)提的嗎?
老師印花稅不需要計(jì)提 直接支付嗎 分錄怎么做啊
請問老師當(dāng)月直接繳納的印花稅需要做計(jì)提嗎
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價(jià)款,請問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
不計(jì)提總分賬應(yīng)交稅費(fèi)余額對不上感覺
那你可以計(jì)提的這個你自己決定。
計(jì)提是借營業(yè)稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是應(yīng)該是要交的增值稅金額?
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅,貸銀行存款 不是 和增值稅什么關(guān)系?
是說總分賬的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是應(yīng)該是本月應(yīng)交的增值稅?
不是的,應(yīng)交稅費(fèi)里面包含著很多,增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅都在這里面。
給律師事務(wù)所開普票,服務(wù)名稱怎么選
你好發(fā)生的什么業(yè)務(wù)的
我們是咨詢公司,給律師事務(wù)所開普票,律師費(fèi)吧應(yīng)該是
銀行開咨詢服務(wù)就可以的。
選哪個了,就沒有咨詢服務(wù)
咨詢費(fèi)的稅收分類編碼:304060399,稅收分類名稱:其他咨詢服務(wù),開票商品名稱:*其他咨詢服務(wù)*咨詢費(fèi),
稅率是多少?
小規(guī)模這個開了需要交稅嗎?
這個怎么操作
小規(guī)模的增值稅1%普通發(fā)票300,000以內(nèi),不需要交
怎么操作了,點(diǎn)不上去
這樣開可以嗎?
可以的,可以這么做。