抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂成冊(cè)還要保存電子檔。
#提問(wèn)#老師,沖紅的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)抵扣發(fā)票應(yīng)該放在哪里?是粘在憑證后面,還是放在抵扣發(fā)票哪?還有就是入庫(kù)的材料沒(méi)有退給供應(yīng)商,我應(yīng)該怎么出庫(kù)存金額?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是對(duì)于購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
老師,我問(wèn)一個(gè)比較低級(jí)的問(wèn)題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對(duì)方收到兩聯(lián)時(shí),發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項(xiàng)附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨(dú)存放每月一歸檔嗎?
老師,小規(guī)模收到專票,不能抵扣,抵扣聯(lián)怎么處理,和記賬聯(lián)一起附到憑證后邊,還是可以拿出來(lái)單獨(dú)存放?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,8月份開5張專用發(fā)票出去,客戶收到發(fā)票說(shuō)不行,給退回發(fā)票,還沒(méi)抵扣,那我跨月了,是不是應(yīng)該紅沖發(fā)票,那退回的發(fā)票是要附在記賬憑證后面,還是放作廢發(fā)票存檔,
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉(zhuǎn)讓
多給商家打了款,商家準(zhǔn)備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個(gè)月申報(bào)工資,那專項(xiàng)扣除《子女,老人,房貸等》是每個(gè)月扣,還是在匯算清繳的時(shí)候扣呢
股東的土地可以低價(jià)租給自己的公司使用不?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
小企業(yè)要申請(qǐng)高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個(gè)生產(chǎn)成本,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià),我在數(shù)量金額明細(xì)賬里跟數(shù)量金額總賬里,他這個(gè)要接轉(zhuǎn)單價(jià)是一致的吧,都可以取這個(gè)商品單價(jià)嗎?
老師這個(gè)怎么算成本,沒(méi)有入庫(kù)單,只有期初數(shù),銷售數(shù)量和銷售金額,然后就什么都沒(méi)有了,我做了個(gè)表格把油類歸類,如果我要算油類成本怎么算?
我們員工工資8000,7月份應(yīng)出勤23天,她實(shí)際出勤20.5,請(qǐng)了2.5假,人事給人家算了2種:第一:8000/21.75*2.5=7080.45 第二:8000/23*2.5=7130.43 人家員工都不愿意,何解?
老師您好。我想向您咨詢個(gè)事情。就是。我在課堂里面看到的,一般納稅人做賬,只是開具專票做賬。那么如果一般納稅人即開專票又開普票。那么應(yīng)該怎么做賬呢?
定期定額個(gè)體戶的單位結(jié)算卡我取了一萬(wàn)的備用金,到年底還要還回去嗎
也就是說(shuō),發(fā)票得打印兩份,憑證一份,抵扣一份,還要保存電子檔,電子檔是什么格式的?這樣不是更浪費(fèi)紙了
你好,是的,電子檔你就存到固定的文件夾就行,分清楚。