你好,那你之前做了免稅收入的嗎
老師,我想咨詢(xún)下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報(bào)告單出口的貨物視同內(nèi)銷(xiāo),增值稅按內(nèi)銷(xiāo)做賬,進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報(bào)關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么?例如,公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅;沖減出口銷(xiāo)售收入,增加內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo)售收入,具體會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷(xiāo)收入 按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個(gè)分錄,為什么進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅;沖減出口銷(xiāo)售收入,增加內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo)售收入,具體會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷(xiāo)收入 按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個(gè)分錄,為什么進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅;沖減出口銷(xiāo)售收入,增加內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo)售收入,具體會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷(xiāo)收入 按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個(gè)分錄,為什么進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,您好,昨天出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明那個(gè),稅務(wù)這邊說(shuō)不開(kāi)證明,在申報(bào)表上確認(rèn)內(nèi)銷(xiāo)收入,計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果這樣處理的話(huà),免稅收入填寫(xiě)的時(shí)候是否需要減除視同內(nèi)銷(xiāo)收入那部分呢?
包工頭成立的個(gè)體戶(hù)給勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么稅目,是開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師混合銷(xiāo)售和兼營(yíng)是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中隨時(shí)變化的
建筑業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品要每個(gè)產(chǎn)品都一一記賬,還是可以一張票統(tǒng)一記一起?
老師個(gè)體戶(hù)從某個(gè)日期開(kāi)始建賬,但是原來(lái)庫(kù)存有貨,發(fā)票只開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,賬上沒(méi)進(jìn)貨怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬(wàn)有什么辦法解決?
老師 公司有一筆境外付款 UL年費(fèi)1300美金 我現(xiàn)在去增加稅種 怎么沒(méi)有認(rèn)證的稅種
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財(cái)政安成本30,出售這塊土地時(shí),成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開(kāi)具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填
做過(guò)了的
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 跨年的做這個(gè)。
好的? 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。