你好,那你之前做了免稅收入的嗎

老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進項抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關單相關費用的進項么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進項稅額
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務收入--出口收入 貸:主營業(yè)務收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進入主營業(yè)務成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務收入--出口收入 貸:主營業(yè)務收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進入主營業(yè)務成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務收入--出口收入 貸:主營業(yè)務收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進入主營業(yè)務成本。
老師 下午好 出口視同內(nèi)銷計提銷項稅會計分錄怎么做 視同內(nèi)銷報關單涉及年份2020-2022
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個年頭了,請問有啥風險?
我是個體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達到上經(jīng)營所得,同時還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時候,工資和個體的收入是否合在一起計算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
做過了的
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、應交增值稅銷項 跨年的做這個。
好的? 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。