你好 借應(yīng)付賬款 貸原材料 借,原材料貸,應(yīng)付賬款怎么會(huì)多?

老師,前幾個(gè)月暫估入庫(kù)了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來(lái)時(shí),紅沖了原來(lái)的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師。1月份銷售發(fā)票多開(kāi)了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實(shí)際已經(jīng)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下暫估入賬,東西已經(jīng)賣了,那后面票回來(lái)不是要沖暫估嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要也紅沖?怎么做才對(duì),這里不太明白?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊?是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒(méi)有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢?


我們現(xiàn)在是暫估時(shí),借原材料代應(yīng)付賬款,,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí),借生產(chǎn)成本代原材料,生產(chǎn)入庫(kù)是借庫(kù)存商品代生產(chǎn)成本,現(xiàn)在票回來(lái)我,借原材料紅字,代應(yīng)付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對(duì)嗎?如果發(fā)票回來(lái)金額不一樣了就得從生產(chǎn)成本里開(kāi)始一一調(diào)整嗎?
的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師還有什么方法嗎這實(shí)在太麻煩了
可以只調(diào)整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調(diào)整差額。
如何調(diào)老師借生產(chǎn)成本差額代原材料差額?借庫(kù)存商品差額代生產(chǎn)成本差額?再主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差額代庫(kù)存商品差額?
可以的,可以這么做的。這個(gè)是暫估的,小于發(fā)票的。
但是這個(gè)好麻煩的呀
你可以省略第二個(gè),直接做第一個(gè)和第三個(gè)。
沒(méi)有其他的方法了的