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老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實際已經(jīng)暫估的時候結轉成本了

2023-06-08 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 13:19

你好 借應付賬款 貸原材料 借,原材料貸,應付賬款怎么會多?

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快賬用戶7102 追問 2023-06-08 13:29

我們現(xiàn)在是暫估時,借原材料代應付賬款,,生產(chǎn)領用時,借生產(chǎn)成本代原材料,生產(chǎn)入庫是借庫存商品代生產(chǎn)成本,現(xiàn)在票回來我,借原材料紅字,代應付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對嗎?如果發(fā)票回來金額不一樣了就得從生產(chǎn)成本里開始一一調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 13:29

的,是的,是這么做,是這么理解的。

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快賬用戶7102 追問 2023-06-08 13:31

老師還有什么方法嗎這實在太麻煩了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 13:34

可以只調(diào)整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調(diào)整差額。

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快賬用戶7102 追問 2023-06-08 13:39

如何調(diào)老師借生產(chǎn)成本差額代原材料差額?借庫存商品差額代生產(chǎn)成本差額?再主營業(yè)務成本差額代庫存商品差額?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 13:40

可以的,可以這么做的。這個是暫估的,小于發(fā)票的。

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快賬用戶7102 追問 2023-06-08 13:48

但是這個好麻煩的呀

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齊紅老師 解答 2023-06-08 13:49

你可以省略第二個,直接做第一個和第三個。

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齊紅老師 解答 2023-06-08 13:49

沒有其他的方法了的

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你好 借應付賬款 貸原材料 借,原材料貸,應付賬款怎么會多?
2023-06-08
同學你好,你系統(tǒng)里的價格和現(xiàn)在要結轉成本單價是一致,你可以這么做,后期補上發(fā)票是可以。
2020-12-11
你好這個結轉成本有問題才沖掉重新結轉,沒有問題不需要沖掉
2021-04-15
回不來,發(fā)票也不能紅沖
2023-11-10
可以做一個暫估入庫的,結轉到主營業(yè)務成本 二月份紅沖的時候一塊紅沖了就行。
2021-02-10
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