您好,5月份的話,把設(shè)計所有交易的,包括銀行流水,自己先低下做賬統(tǒng)計一下,會得到一個期末余額,到6月份建賬了,錄入
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
那請問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時,借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現(xiàn)在沒有費用票,也只有工資成本
請問手工建賬怎么開始建,我現(xiàn)在暫時只做了5月流水賬,老板娘說看我建賬,我剛接手這間公司,一開始說是從6月開始記賬,現(xiàn)在先做5月應(yīng)收應(yīng)付,成本核算。還要做固定資產(chǎn)折舊,求幫助
老師,剛剛接手一個公司,已經(jīng)經(jīng)營了一年多,之前沒有會計,我準備2024年1月份開始建賬套。沒有什么科目余額表。只有老板娘做了一個流水賬。這幾天應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收統(tǒng)計出來了。固定資產(chǎn)和存貨就去盤點。我現(xiàn)在這是做內(nèi)賬。實收資本科目。我是去問老板他們開公司一開始轉(zhuǎn)了多少錢進來是嗎?還有損益類科目。我從年初建賬套,是不是就不用填了。都是0
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
老師好,請問一下,甲方把運輸單據(jù)弄掉了。讓我們運輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復(fù)印件和對賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對方國企