你好;??一般納稅人加計抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”“實際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計稅方法計算的應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額,分別對應(yīng)《附列資料(四)》第6行“一般項目加計抵減額計算”、第7行“即征即退項目加計抵減額計算”的“本期實際抵減額”列。
老師,一般納稅人公司能享受印花稅減半政策,和增值稅現(xiàn)在的開票免稅政策嗎?
一般納稅人屬于小型微利企業(yè)享受六稅兩費(fèi)減免政策需要填增值稅減免申報明細(xì)表嘛??還是只填附表一二五和主表就可以了
一般納稅人的城建稅、兩項附加稅享受減半政策么?
一般納稅人享受增值稅加計抵減政策及城建稅減半,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》怎么填?
享受加計抵減呢,怎么填增值稅申報表呢?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開票一樣。只是銷售方是外國?
老師購銷合同印花稅怎么計算
我記得,收發(fā)計量的盤虧,不管進(jìn)項稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
附表四填完后還需要填其他表嗎?享受六稅兩費(fèi)要填《增值稅減免稅申報明細(xì)表》嗎 申報表自動跳出這個表
你好;? ? 不寫了。到時主表有抵減欄次的 ;? ??
申報的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),在一般納稅人主表鐘哪一行填列?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
你好;技術(shù)服務(wù)的話; 是的;? ?服務(wù)欄次勞務(wù)這個
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》就是都不用填,城建稅自動減半
你好;? ?你城建稅? 要寫哈; 這個是六稅二費(fèi)減半的;減免里面去寫?
選哪個?減稅性質(zhì)代碼及名稱沒有關(guān)于六稅減費(fèi)的
?自動出來的減免代碼的; 你系統(tǒng)沒有出來; 可以選擇下 2022.10號文件??
也沒有這個文件
,那你選擇其他; 我們這邊系統(tǒng)是自動出來的??
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額應(yīng)該不包括技術(shù)服務(wù),指加工修理修配吧?
你好;? ? ?你表截圖來? ?看看??
加計抵減填附表四,六稅兩費(fèi)填附表五,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》還用填嗎也沒有其他選項
你好;? ? ; 你如果寫了附表5了 已經(jīng)減半了。 就不寫減免表了? ?