同學(xué)你好 對的 要確認收入
老師,您好,我公司是外貿(mào)企業(yè),開出口發(fā)票的時候報關(guān)是CIF的價,要轉(zhuǎn)換成FOB價開出口發(fā)票,運費屬于代收代付的,這種運費怎么做賬呢,我是先墊付的,船公司給我們開發(fā)票,我們拿著發(fā)票去銀行付美金的
老師您好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口貨物時報關(guān)單上的CIF價,保費和運費由買方承擔(dān)了,開的費用發(fā)票也是買方的名稱,那我方退稅時可以用這費用發(fā)票申請退稅嗎?
老師,你好!我們是出口企業(yè),報關(guān)方式FOB,但是我們幫客戶代墊了運費,這個代墊的運費要如何入賬,如何繳稅,才沒有稅務(wù)風(fēng)險,另外如何收匯。
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口,適用于免抵退,我們出口貨物CIF或者CFR這種形式的代收代付的客戶的運費和報費要確認收入嗎?
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口,適用于免抵退,我們出口貨物CIF或者CFR這種形式的代收代付的客戶的運費和報費要確認收入嗎?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?