同學你好 這個都算的
我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護,還有收一些水電費,還有個澡堂對附近工廠職工開放的, 問題1目前營業(yè)范圍沒有代開水電費業(yè)務,我是不是需要去工商增加這個業(yè)務,然后開具水電費發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是???成本若取不到發(fā)票的尼?我代收水電費的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問題2像澡堂水費充值,我先入預收,對方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時候我根據(jù)系統(tǒng)導出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
業(yè)務招待費,辦公費,差旅費,低值易耗品攤銷,修理費,咨詢費,返聘人員工資津貼,工資,職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,勞動保護費,養(yǎng)老保險,失業(yè)保險,公積金,工傷、生育保險,折舊,車船使用費,其他,展覽費,壞帳準備,存貨跌價準備,河道費,董事會費,上級公司管理費。這些項目都是計入到管理費用嗎?有沒有哪個不是計入到管理費用的
21年因為無發(fā)票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務招待費?
發(fā)票上茶幾,招聘,充值,刻章,這些都算管理費嗎
您好老師,物流公司幾十輛車全部是掛靠車輛,會計計入固定資產(chǎn)抵扣進項,并計提折舊計入管理費用,日常這些車輛油費過路費人工費不計入公司賬上,這樣視為公司資產(chǎn)可以嗎?一旦這些掛靠車輛處置都由公司開具處置發(fā)票
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
加油費和停車費也是嗎?
對的 這個計入管理費用車輛使用費