你好嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要入賬的。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司空出的一個(gè)辦公室外租,客戶(hù)每個(gè)月租金都轉(zhuǎn)到公帳上備注租金,但是我們公司開(kāi)不出發(fā)票一直掛帳,要怎么處理好點(diǎn)?
老師好,我想咨詢(xún)一下,我們公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)支出款項(xiàng)是從公帳付出的,老板不想把車(chē)掛入公司直接公帳打款給4S店私人賬戶(hù),沒(méi)有票,這樣的話(huà)我這邊應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,你好,我是多頓食公司,我們公司下有個(gè)代理商掛在京東賣(mài)月餅,拿我們公司的貨沒(méi)有開(kāi)票,京東賣(mài)的錢(qián)入了公帳,請(qǐng)問(wèn)該怎么平這筆帳,謝謝
我想問(wèn)問(wèn),外帳之前的應(yīng)收款有很多預(yù)收款,實(shí)際是發(fā)了貨,沒(méi)開(kāi)票,后面哪些單位也沒(méi)有要發(fā)票,長(zhǎng)期掛在賬上,這個(gè)咋處理呢,可以做無(wú)票收入嗎?有的都四五年了,還有的更早
老師,我公司收到一張車(chē)輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用,這個(gè)月說(shuō)油卡還有很多錢(qián),不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用,我查了一下這幾年的帳,沒(méi)有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳???
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢(qián),8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢(xún)下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開(kāi)經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
入賬為應(yīng)收賬款嗎?那么我入賬后后期收賬的時(shí)候開(kāi)了票付款了我直接沖應(yīng)收嗎?
你好是的,收到錢(qián)的時(shí)候沖減應(yīng)收賬款。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。