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老師你好!我們是化工企業(yè),主要是商貿(mào)經(jīng)銷,申報水利基金填銷售額時,后面自動減免性質(zhì)代碼帶出來是6199011601代碼,就是免稅了,但是也可以點(diǎn)小叉叉去除,到底怎么申報,銷售額是200多萬,應(yīng)該現(xiàn)在不免吧?

2023-06-07 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 11:12

同學(xué)你好 嗯 這個不免的

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快賬用戶3747 追問 2023-06-07 11:13

是疫情幾年都免了嗎?今年不免了,還是一直都不免的

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:24

同學(xué)你好 這個看當(dāng)?shù)卣吲?有的地方是按照90%來交

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同學(xué)你好 嗯 這個不免的
2023-06-07
你好,這個可能是因為小規(guī)模增值的稅率是3% 只是因為有這個優(yōu)惠政策稅率會改成1%
2021-07-09
是對的,等會我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇ιa(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
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