你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,這個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
老師好,想請(qǐng)問第一個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄是否要結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作? 第二個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)并加上上月留底稅額仍要繳稅,這樣會(huì)計(jì)分錄又如何操作? 第三個(gè)月是年底,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)一點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄要如何操作?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:進(jìn)項(xiàng)稅額120萬,銷項(xiàng)稅額100萬。
老師這月銷項(xiàng)稅額26萬,進(jìn)項(xiàng)稅額27萬,這進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請(qǐng)問月底用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如何做呢
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
老師,做完這個(gè)分錄還用將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
你好,不需要做你說的那個(gè)分錄?
那等下月需要交稅時(shí)再一起做我說的這個(gè)分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的