你好!按固定是要,實際操作種很多沒有
老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專戶 勞務(wù)公司委托我公司代開工資 發(fā)票已開 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師您好,我們是建筑施工企業(yè),現(xiàn)在業(yè)主叫開票然后把工程款撥下來,但是我們公司的賬戶都被凍結(jié)了,只有農(nóng)民工工資支付專戶沒凍結(jié)。我想請問老師,業(yè)主可以把工程款打進農(nóng)民工工資支付專戶嗎?然后我們再從農(nóng)民工工資支付專戶支付材料款、勞務(wù)款,能這樣操作嗎?
老師您好,請問我是建筑施工企業(yè),業(yè)主把工程款打到農(nóng)民工工資專戶,但是沒叫開票,項目已經(jīng)開工了,我要不要做無票收入申報呀?
老師我想學下最新的稅務(wù)政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
好的,那我還是等業(yè)主叫開票再報吧
你好,是的,這樣子比較好。