對(duì)的,是的,個(gè)人開(kāi)不了專(zhuān)票。
請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑公司,我司有一個(gè)園林綠化項(xiàng)目需要用到發(fā)票中的苗木,請(qǐng)問(wèn)這種去稅務(wù)局代開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅苗木,我可以在申報(bào)稅款時(shí)填入購(gòu)進(jìn)免稅項(xiàng)目低減同我的主稅率9%嗎?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的花草樹(shù)木取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣(mài)方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹(shù)木都是賣(mài)方自產(chǎn)的產(chǎn)品
老師,我們是建安業(yè),請(qǐng)問(wèn)我們公司從個(gè)人那里購(gòu)買(mǎi)的苗木,然后他去稅務(wù)局代開(kāi)的苗木發(fā)票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,公司項(xiàng)目上采購(gòu)的苗木,對(duì)方給我們開(kāi)的是個(gè)人代開(kāi)的電子普通發(fā)票(貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)是“ 林業(yè)產(chǎn)品”羅漢松等)這個(gè)發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)9%嗎?謝謝
老師上午好,從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)苗木(花卉),對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票是免稅項(xiàng)目嗎?如開(kāi)專(zhuān)票呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎