您好,把前面的運(yùn)費(fèi)做負(fù)數(shù)分錄就可以了

老師,麻煩問一下,教育培訓(xùn)學(xué)校機(jī)構(gòu)發(fā)生學(xué)費(fèi)退費(fèi),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)與實(shí)際收到的海運(yùn)費(fèi)有差異,會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理
老師,請問支付設(shè)備的運(yùn)營管理費(fèi)(運(yùn)維費(fèi))如何賬務(wù)處理?
老師,進(jìn)口貨物,貨物把海關(guān)扣了,沒做放行,有問題,等待處理,但稅款已經(jīng)繳了,不知處理結(jié)果如何,這筆款要如何做分錄,如果退運(yùn),海關(guān)退稅款給公司,如果可以進(jìn)口,才會(huì)打稅單。
老師,銷售退運(yùn)費(fèi),賬務(wù)如何做處理?
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元。現(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?


如果貨代直接抵消,沒有付款也沒有退款, 但報(bào)關(guān)單海運(yùn)費(fèi)報(bào)100USD這個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理?
計(jì)入營業(yè)外收入了,這種的話
代收 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 代付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在沒有代付 借:營業(yè)外收入 貸:什么?
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
我已計(jì)了先代收 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 老師這樣寫對不對呢?
是的,就是你寫的這樣的
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫您