你好,是的,是這樣寫才能按不含稅的,對。
合同價款那可以約定不含稅金額 稅額 分別多少嗎 這樣印花稅按照不含稅金額交
老師我們合同上沒有簽訂金額,印花稅按借款金額繳納嗎?是含稅價還是不含稅來繳納印花稅
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,簽訂合同時,必須在合同上體現(xiàn)不含稅價款多少,稅額多少,才能按不含稅金額交印花稅嗎
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補一下之前社保,最多能補多久
請問:這道題根據(jù)資料三,計算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價,25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)這個科目,為什么
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
比如合同上表述,合同總金額多少,其中不含稅額多少,稅額多少,是這樣嗎
如果僅寫合同總金額多少,其中稅額多少,這樣寫是否可以
是的,您第1個描述這個就對。
如果有的合同寫總金額多少,其中稅額多少,這種情況計提印花稅還可以按不含稅計提嗎
其中稅額多少這不就是單獨寫了嗎?就不包括稅款。
老師,第一種和第二種表述都可以是不是
你好 是? ?二個都說了 不含稅 和稅? 都對
老師,比如發(fā)生業(yè)務(wù)開的是普票,簽訂合同區(qū)分不含稅及稅額,計提印花稅也可以按不含稅額計提吧
印花稅是不包括合同上單獨體現(xiàn)的增值稅。