你好,印花稅分錄是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,一季度繳納了附加稅,印花稅和增值稅,但是忘記做分錄了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)!該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,這種鐵路運(yùn)輸發(fā)票備注里有印花稅,這個(gè)發(fā)票怎么記賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人關(guān)于印花稅的賬務(wù)處理該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)備注里有印花稅,該怎么記賬做分錄
請(qǐng)問(wèn)下老師繳納和計(jì)提印花稅應(yīng)該怎么做分錄呢,沒(méi)有稅金及附加這個(gè)科目。
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話(huà),那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專(zhuān)用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶(hù)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話(huà)是不是顯得不專(zhuān)業(yè)
發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)正常做賬,相當(dāng)于加了印花稅,我的銀行存款支付額比發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額大,是不
整個(gè)分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 24660.55 進(jìn)項(xiàng)稅額 2219.45 稅金及附加-印花稅 8.1 貸:預(yù)付賬款 26888.1 對(duì)嗎,我們運(yùn)費(fèi)都提前付了
你好,是的,是這樣的