學(xué)員朋友您好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒(méi)享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開(kāi)始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
22年增值稅享受加計(jì)抵減10%的企業(yè),23年是繼續(xù)享受嗎,還是加計(jì)抵減10%嗎
老師,享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%的企業(yè),加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%,2023年沒(méi)有享受,本月享受2023年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的時(shí)候申報(bào)表怎么填
我們是高新技術(shù)企業(yè)享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減政策,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候要把增值稅按照加計(jì)抵減5%的算法去做么
請(qǐng)問(wèn)老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個(gè)計(jì)算毛利率的例子
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司的各個(gè)員工,都可能在平時(shí)買東西,然后來(lái)報(bào)銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來(lái)備用金給出納,讓他們找出納報(bào)銷?
老師您好,出口貨物首次申請(qǐng)出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下算的利潤(rùn)與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)額相等嗎
個(gè)體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開(kāi)專票和普票,年度都要工商年報(bào),股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個(gè)人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。核定征收:年度不超過(guò)120萬(wàn)免增值稅,交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,私人的車加油開(kāi)公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個(gè)收據(jù)上要蓋什么章子,財(cái)務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動(dòng)合同?不需要購(gòu)買社保嗎?
老師,制造業(yè)企業(yè)成本核算有多少種核算方法?
我是一般納稅人,然后我的銷售額全部都是現(xiàn)代服務(wù)-推廣服務(wù)費(fèi),能否享受這一政策,如果可以享受,之前1-4月的進(jìn)項(xiàng)稅額還能否加計(jì)抵減
你說(shuō)的這種也可以的。
那我本月申請(qǐng),之前月份的進(jìn)項(xiàng)稅額還能加計(jì)抵減嗎,已經(jīng)申報(bào)納稅了
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
能具體說(shuō)一下我怎么填列這張表嗎,1-4月已抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn)的加計(jì)抵減填在哪里
我要辦稅“綜合信息報(bào)告”“資格信息報(bào)告”適用加計(jì)抵減政策聲明”模附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
怎么填列老師,聲明我知道在哪里申請(qǐng)
計(jì)算出的金計(jì)算出來(lái)的金額填在附表四里面