應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
老師,公司簽訂勞務(wù)合同和勞動(dòng)合同個(gè)稅繳納有區(qū)別么?勞務(wù)合同是不是算勞務(wù)報(bào)酬,按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅。
與員工簽訂勞務(wù)合同,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么算呀? 勞務(wù)收入繳個(gè)人所得稅后可以退稅的嗎?請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?
老師,臨時(shí)工在個(gè)人所得稅里是進(jìn)入勞務(wù)報(bào)酬還是在工資薪金里計(jì)算?簽的是勞務(wù)合同
勞務(wù)派遣,跟正常簽訂的勞動(dòng)合同,他的個(gè)人所得稅計(jì)算怎么計(jì)算,還有有什么不同,缺點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn),會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教
簽勞務(wù)合同的勞務(wù)收入個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢(qián)買(mǎi)的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類(lèi)的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來(lái)。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開(kāi)始老是卡頓,不斷的提問(wèn)。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來(lái)。全程沒(méi)有問(wèn)過(guò)任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來(lái),自己復(fù)復(fù)盤(pán)。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
適用稅率是多少
稅率表可以參考這個(gè)
這個(gè)只是說(shuō)扣除數(shù),沒(méi)有提到稅率呢
預(yù)扣率20%的那個(gè)不就是。
預(yù)扣率就是稅率?那勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅還挺高的?
是的,次年匯算青椒合并到綜合所得和工資薪金一樣。放個(gè)。
勞務(wù)報(bào)酬和工資薪金所得合并匯算清繳?
對(duì)的,是的,是這么做的。
兩個(gè)的個(gè)稅稅率不是不一樣嗎?怎么合并匯算清繳?
你好,不一樣的,都按照工資薪金的那一個(gè)來(lái)。
收入合并在一塊不就可以啦
勞務(wù)所得只是預(yù)繳,到時(shí)和工資薪金合并按工資薪金的個(gè)人所得匯算清繳,那這樣總的來(lái)說(shuō)稅率就不會(huì)太高了?
是的是的,可以這么理解的。
可能就是預(yù)交的時(shí)候比較多,到匯算清繳時(shí)候退稅
是的是的是的是的是的是的是的。