同學(xué)你好 計入長期待攤費用 然后次月開始攤銷
我司融資租賃挖機(jī) 租金按月支付 發(fā)票也是按月開的 請問怎么做賬 已做分錄 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費用 貸:長期應(yīng)付款 當(dāng)每月收到租金發(fā)票時怎么做賬,專票可以抵扣嗎
我公司以租代買的形式購入設(shè)備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費發(fā)票,一年以后轉(zhuǎn)為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費發(fā)票,融資租賃兩年期滿后,設(shè)備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費發(fā)票,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎么做賬
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
請問收到租賃庫房發(fā)票,時間年度為2021.1-2021.12月,但是發(fā)票在2021.12月開具,款項在2022年支付,請問這個能直接進(jìn)管理費用長期待攤費用攤銷嘛
今年8月份收到房租發(fā)票并付款,但是租賃期限是今年在1月份到明年12月的,怎么入賬?8月份攤銷8個月的房租費,之后按月攤銷嗎?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?老師,詳細(xì)一點
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
租賃期是2022.12.20-2023.12.19,請問是從12月開始攤,還是1月開始攤
同學(xué)你好 這個是入賬的次月開始攤銷
如果租賃期開始時間是12月10號,是不是本月開始攤
同學(xué)你好 是1月開始攤銷的哦
攤銷不是當(dāng)月開始的嗎?折舊是下月下始
同學(xué)你好 無形資產(chǎn)是當(dāng)月 固定資產(chǎn)和長期待攤費用都是次月