對的,是的,是這么做的。
生產(chǎn)進出口企業(yè)初創(chuàng)期間出口退稅需要0申報嗎?是先申報增值稅還是先申報出口退稅?
生產(chǎn)進出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報嗎?是先申報增值稅還是申報出口退稅?有沒有生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報到退稅申報相關(guān)的全過程系列課程?
老師,外貿(mào)企業(yè)增值稅申報與退稅申報之間沒有聯(lián)系,是嗎?生產(chǎn)型出口退稅和增值稅申報時相關(guān)的嗎?有什么聯(lián)系?申報先后順序?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅申報與退稅申報之間有什么關(guān)系呢?都是在申報期之前完成嗎?外貿(mào)企業(yè)增值稅申報與退稅申報之間有關(guān)系嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,申報之前要先申報增值稅納稅申報表的嗎
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
老師,能不能大概說下生產(chǎn)型退稅的流程,我剛才沒有申報增值稅納稅申報表,所以退稅的時候一直不行
你好,你的銷售額在附表一里面有一個免抵退銷售額里面填寫,然后減免明細(xì)表最后一行里面填寫認(rèn)證的鏡像,在附表35欄里面正常填寫申報提交就可以了。
就是按這個把增值稅申報表給填寫了,然后這個數(shù)據(jù)就會帶入到退稅那里,就可以進行退稅申報了
你好,你需要單獨申報出口退稅,里面需要填寫 填寫銷售額發(fā)票號碼,進項發(fā)票號碼等信息