您好,您具體是用到哪里的?
老師你好! 我公司購(gòu)買(mǎi)了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開(kāi)票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購(gòu)買(mǎi)這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷(xiāo)項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒(méi)時(shí)間,金額限制呢?
公司購(gòu)買(mǎi)的酒水,對(duì)方提供的專(zhuān)票,我們自用是不可以抵扣的吧?如果進(jìn)行了抵扣也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)有什么影響?
老師,咨詢(xún)下,我公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的進(jìn)賬發(fā)票2020年開(kāi)具的,如果不進(jìn)行認(rèn)證抵扣,是否可以不做成本做賬,放到2021年再認(rèn)證抵扣做成本!
老師,白酒的專(zhuān)票稅率是多少?我們公司是評(píng)估行業(yè),購(gòu)進(jìn)一批白酒,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣嗎?白酒到貨后需要建立庫(kù)存賬嗎?領(lǐng)用可以做什么費(fèi)用?
公司20年購(gòu)買(mǎi)酒進(jìn)的專(zhuān)票,一直沒(méi)做賬也沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把這個(gè)票處理掉,不能認(rèn)證抵扣,我應(yīng)該怎么處理
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
送客戶(hù)或者自用
不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的話(huà),我們是不是直接根據(jù)專(zhuān)用發(fā)票做分錄,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
是的,招待費(fèi)這樣處理是對(duì)的。