您好,是含稅的收入
購(gòu)銷合同銷售是按收入不含稅價(jià)交印花稅,購(gòu)進(jìn)交印花稅按含稅還是不含稅
老師,一般納稅人,工業(yè)企業(yè)繳納印花稅,按銷售收入不含稅金額繳納印花稅嗎
銷售印花稅是按照不含稅銷售收入算嗎?
印花稅稅率,按不含稅銷售收入計(jì)算印花稅
老師你好,印花稅按銷售收入繳納,銷售收入含不含增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)214萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對(duì)于后面注銷公司這214萬(wàn)有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫(kù)存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫(kù)單
老師,公司對(duì)于員工抓竊行為的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)該如何入賬?
開(kāi)給個(gè)人的發(fā)票,有辦法防止對(duì)方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開(kāi)的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購(gòu)了10萬(wàn)塊錢(qián)的貨,對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給了我公司的客戶(因?yàn)楫?dāng)時(shí)我公司還沒(méi)成立不能開(kāi)發(fā)票給客戶,所以由對(duì)方代開(kāi)),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開(kāi)發(fā)票了就不能給我開(kāi)了,老師這種情況對(duì)我公司有沒(méi)有影響?有沒(méi)有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉(cāng)儲(chǔ)成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購(gòu)水果發(fā)票103元,計(jì)算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?