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單位之前收到物業(yè)開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬,由于提前退租所以退回部分物業(yè)費(fèi),我們開了紅字信息表給物業(yè),還沒收到物業(yè)開的紅字發(fā)票,我作為購買方這邊報稅的話,紅沖部分怎么申報?

2023-06-05 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 09:02

你好,開了紅字信息,申報時就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9132 追問 2023-06-05 09:03

申報增值稅時,填在哪個項目,是納稅調(diào)整么?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 09:09

申報的時候在附表二填對應(yīng)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出項目

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快賬用戶9132 追問 2023-06-05 09:15

是20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額,這一欄么

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齊紅老師 解答 2023-06-05 09:18

是的,就是填那一欄就行了

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快賬用戶9132 追問 2023-06-05 09:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-05 09:24

不客氣,祝你不客氣,祝你工作順利,周一愉快

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你好,開了紅字信息,申報時就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-06-05
您好,都是可以的,謝謝
2021-12-09
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
你好,看發(fā)票內(nèi)容區(qū)分 申報表先填一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后新的正常認(rèn)證抵扣
2020-05-08
你好對的 是這么做的
2024-08-23
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