您好,不行哦,應(yīng)交稅費(fèi)也要走一遍的,因?yàn)橐院笤鄄榻欢惗嗌?,是查?yīng)交稅費(fèi)科目的,這時(shí)沒有沖回一半,查的數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)的
附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計(jì)提的時(shí)候: 借:稅金及附加30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅30 減半的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)15 銀行扣款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時(shí)候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計(jì)提的時(shí)候做相反分錄???。
把稅錢轉(zhuǎn)給外帳會(huì)計(jì),是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎?還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
我在做城建稅計(jì)提時(shí)是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),在做繳費(fèi)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,這個(gè)不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
老師好,我們交附加稅,計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行落款,但是5月附加稅給我們退回一半稅,我應(yīng)該沖紅管理費(fèi)用還是沖紅應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢?我需要怎么做分錄?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?