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老師,我計提附加稅借管理費用貸應交稅費,繳納的時候借應交稅費貸銀行存款現(xiàn)在稅務局給我們退一半附加稅,我能直接做分錄在用友上借銀行存款借管理費用負數(shù)嗎

2023-06-04 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 19:12

您好,不行哦,應交稅費也要走一遍的,因為以后咱查交稅多少,是查應交稅費科目的,這時沒有沖回一半,查的數(shù)據(jù)會不準的

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您好,不行哦,應交稅費也要走一遍的,因為以后咱查交稅多少,是查應交稅費科目的,這時沒有沖回一半,查的數(shù)據(jù)會不準的
2023-06-04
你好,繳納的是什么水?
2021-07-14
您好,借:管理費用(負) 貸:應交稅費(負) 借:銀行 貸:應交稅費
2023-06-04
借:稅金及附加 借 管理費用 負數(shù),這樣 可以,
2020-11-21
您好,您上邊兒的會計分錄是正確的。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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