您好,借:管理費用(負) 貸:應交稅費(負) 借:銀行 貸:應交稅費
老師,我計提的時候是借:管理費用-職工薪酬,貸:應交稅費-應交個人所得稅,現(xiàn)在沖銷是對沖還是紅沖呢
老師你好:房產(chǎn)稅用計提嗎?如計提是不是分錄是這樣的:借:稅金及附加,貨:應交稅費-房產(chǎn)稅,交時借:應交稅費-房產(chǎn)稅,貸:銀行存款,還是借:管理費用,貸:應交稅費-房產(chǎn)稅
老師,你好,我們上個月多計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計提的時候:借稅金及附加 貸 應交稅費-應交教育費附加
老師,我們的車船稅交重了,整個的分錄是,計提,借稅金及附加代應交稅費,交稅時借應交稅費代銀存,還有個多交的稅,借應交稅費代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應交稅費,沖銷多交的車船稅,借應交稅費,貸稅金及附加,轉(zhuǎn)利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對嗎?
我在做城建稅計提時是借稅金及附加,貸應交稅費,在做繳費時借應交稅費,貸銀行存款,這個不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理